
業(yè)務(wù)招待費要申報代扣代繳個人所得稅嗎
答: 業(yè)務(wù)招待費不需要申報個稅的
老師,公司買香煙招待客戶,是應(yīng)計入公司業(yè)務(wù)招待費用,記管理費用 -招待費, 然后業(yè)務(wù)招待費用超過規(guī)定限額部分繳納20%,還是按照單條香煙,超過500元部分即按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅的?
答: 內(nèi)部接待不需要交個稅的,送人才需要按偶然所得申報個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
課堂上,老師舉例說,如果送客戶一部手機(jī),計入業(yè)務(wù)招待費,并且要代扣代繳個人所得稅。想問實務(wù)中如何操作,開票可以入費用,代扣代繳怎么個代扣法?怎么做賬,不是現(xiàn)金,又怎么交稅的?
答: 這個應(yīng)該是按照偶然所得,根據(jù)實物價值在自然人申報系統(tǒng)收入類別里按照偶然所得。說白了稅金還是要你們自己想辦法賬務(wù)處理了。不可能再去向客戶要?;蛘呔褪呛涂蛻粲袠I(yè)務(wù)往來是代扣。(我所說的是思路,不僅限于此,表面和本質(zhì)不要混淆)


霧都行走 追問
2024-07-01 18:01
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家權(quán)老師 解答
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