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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-04 09:42

如果沒有減免了就全額計入管理費用

做個俗人 追問

2018-05-04 09:49

那是不是得沖紅三月份的借:應交減免-480  貸 :銀行存款-480 ,再做一筆借:管理費用480 貸:銀行存款480

做個俗人 追問

2018-05-04 09:51

還有就是印花稅3月份計提多了,四月繳納實際是不用繳納那么多,多的部分要怎么做分錄,記入哪里

蔣老師 解答

2018-05-04 09:55

你可以直接合為一筆,借:管理費用 貸:應交減免

蔣老師 解答

2018-05-04 09:56

多計提的沖銷就可以了,多的數(shù)據(jù)按你原來的分錄做個相反分錄就可以了

做個俗人 追問

2018-05-04 10:02

那筆減免的要怎么寫摘要,跟四月繳納的增值稅做在同一張憑證里面可以嗎

蔣老師 解答

2018-05-04 10:04

可以的,你就備注記多少號憑證增值稅無法減免,備注主要是你能明白就行了

做個俗人 追問

2018-05-04 10:09

老師,麻煩你了,最后一個問題,記入管理費用什么明細

蔣老師 解答

2018-05-04 10:20

可以計入辦公費

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如果沒有減免了就全額計入管理費用
2018-05-04 09:42:02
您好,是哪個業(yè)務的減免稅
2022-03-25 18:00:22
你好 你指的減免稅是指哪個稅?
2019-12-17 11:33:50
您好 請問是減免所得稅么
2019-09-26 20:40:31
您好 一月份還能做減免的
2022-01-15 11:55:43
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