
工商年檢的納稅總額是全年所有稅種繳納的稅款金額,那這個金額是填計提數(shù),還是實際繳納的數(shù),比如增值稅,我12月份顯示是貸方金額2500元,我是在次年1月份才繳納的稅款,那這筆2500元要包括在工商年檢的納稅總額里面嗎?
答: 你好,是1-12月份實際繳納的金額,而不是計提金額 次年1月份繳納是不包括的
企業(yè)所得稅,增值稅的計提與繳納怎么做賬?應交稅費的余額是不是所有稅費計提與繳納之后的差額?
答: 應交稅費的余額是所有稅費計提與繳納之后的差額 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果在納稅申報時已調(diào)增應納稅所得額,轉(zhuǎn)回的減值準備應允許企業(yè)進行納稅調(diào)整,即原計提減值準備時已調(diào)增應納稅所得額的部分,在轉(zhuǎn)回時,因價值恢復而增加當期利潤總額的金額,不計入恢復當期的應納稅所得額。沒明白
答: 這個就是調(diào)整納稅的


潁川 追問
2018-05-03 15:24
鄒老師 解答
2018-05-03 15:27