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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-03 10:00

附加稅的計稅依據(jù)=本期應交增值稅(增值稅就是你本期銷項-進項繳納的增值稅,如果銷項小于進項就填0)+本期應交消費稅(取消了營業(yè)稅不加)

OK 追問

2018-05-03 10:04

14806.09怎么算出來的呢

蔣老師 解答

2018-05-03 10:13

14806.09就是你本期6月份繳納的增值稅,銷項減進項的增值稅。

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附加稅的計稅依據(jù)=本期應交增值稅(增值稅就是你本期銷項-進項繳納的增值稅,如果銷項小于進項就填0)+本期應交消費稅(取消了營業(yè)稅不加)
2018-05-03 10:00:43
您好!你是分了幾張發(fā)票開吧
2018-09-19 11:43:30
你好,按照銷售的啊
2020-05-21 11:49:25
你好! 用不含稅金額核算
2021-05-02 10:26:52
你好,要看合同是含稅金額還是不含稅金額
2019-10-07 16:26:09
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