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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-02 16:38

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-02 16:38:26
支付時 借:管理費用-服務費/其他 480 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款480 抵扣時 借:管理費用-服務費/其他 -480 借:應交稅費-增值稅480
2019-04-01 12:58:09
購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-26 10:32:57
您好, 1.支付的時候 借:管理費用 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 2.全額抵減的時候 借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 200 借方負數(shù):管理費用 200
2019-08-07 15:08:13
您好,分錄如下 1、支付時: 借:管理費用-服務費用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、抵稅時 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-10-10 16:57:00
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