、我們已經購買的材料,料已到,發(fā)票未到,怎么賬務處理,等發(fā)票到了又怎么處理。2、我們公司已經銷售出去的貨物,但未開票怎么賬務處理,等次月開票了又怎么處理。3、當月的成本應該怎么結。
W.哈哈
于2018-05-02 15:13 發(fā)布 ??2365次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-02 15:15
你好
1,料已到,發(fā)票未到
借;原材料 貸;應付賬款-暫估
等發(fā)票到了
借;應付賬款-暫估 貸;原材料
根據發(fā)票入賬
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2公司已經銷售出去的貨物,但未開票
借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品
3根據銷售貨物數量*單位貨物成本計算結轉
相關問題討論

您好,可以的。必須6月暫估,7月沖暫估的。不能直接放進去的。
2017-07-04 20:20:34

你好
1,料已到,發(fā)票未到
借;原材料 貸;應付賬款-暫估
等發(fā)票到了
借;應付賬款-暫估 貸;原材料
根據發(fā)票入賬
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2公司已經銷售出去的貨物,但未開票
借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 貸;發(fā)出商品
3根據銷售貨物數量*單位貨物成本計算結轉
2018-05-02 15:15:05

你好
借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估
2021-12-17 08:57:33

你好,不應當針對預收款開具發(fā)票啊
2021-11-15 15:12:36

你好;? ?廢品的話要做 :借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。 借其他業(yè)務成本貸原材料?
2021-11-12 18:51:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
W.哈哈 追問
2018-05-02 15:24
鄒老師 解答
2018-05-02 15:28