
我們公司是研發(fā)服務(wù) 去年有銷售貨物還是在國稅代開的專票 填寫匯算清繳表格的時候 收入是把研發(fā)和貨物銷售的都填寫到“其他”里,還是研發(fā)填“其他”,貨物銷售填寫到貨物銷售收入那欄目里??
答: 您好,根據(jù)公司主營應(yīng)把銷售貨物填入其他。
我們收入是9%稅率開票的建筑服務(wù)機械租賃,那匯算清繳收入A101010表的銷售收入填在哪個收入呢?是建造合同收入還是提供勞務(wù)收入呢?
答: 您好,是按勞務(wù)填寫即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年度公司銷售收入少報了,能在匯算清繳時候把無票的那部分收入在補報嗎
答: 你在收入那個表里面,把沒有申報過的收入填寫上就可以了
我們老板把2016年代開的專票今天才給我,之前我沒有記入收入,現(xiàn)在要匯算清繳,我把收入調(diào)增就可以了???
我2018年的銷售額多確認了一萬多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個錯誤的數(shù)據(jù)
我2018年的銷售額多確認了一萬多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個錯誤的數(shù)據(jù)
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開發(fā)票銷售收入,要不要算到企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)收入里

