進項10000元,銷項14800元,稅控技術服務費280元,分錄該怎么做?
賈
于2018-05-02 11:47 發(fā)布 ??988次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-02 11:48
你好
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 10000 貸;銀行存款等科目
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 14800
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
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你好
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 10000 貸;銀行存款等科目
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 14800
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-02 11:48:29

你好, 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”(減免稅款)科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-02-18 11:15:51

你好!你可以先計入管理費用 貸現(xiàn)金
2018-08-10 10:46:21

你本期抵扣這樣填寫對的 主表減免稅那欄也填寫上
2020-05-08 10:50:23

借:管理費用
貸:銀行存款等
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2018-11-22 11:01:46
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