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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-02 10:33

你好!按折讓后的金額入賬就可以了。 
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。

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借庫存商品,進(jìn)項貸銀存10000,營業(yè)外收入20
2019-08-06 22:37:55
你是酒店會計的話 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項
2018-05-10 09:30:52
你好,和原來的一樣,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
2021-08-01 17:42:03
你好,你們是銷售方考的發(fā)票那就是確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 216000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 215794.29 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)205.71
2021-07-28 15:02:59
一、付款時的分錄是: 借:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款) 貸:銀行存款 二、收到發(fā)票時的分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款)
2020-07-16 10:11:03
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