
我2月份暫估了一筆材料入賬,結(jié)果估錯(cuò)了,然后這筆材料2月底我也轉(zhuǎn)成本了,3月份發(fā)票來(lái)又沖回了,但是我3月份沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這筆賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),該怎么辦呢
答: 發(fā)票回來(lái)應(yīng)該是沖暫估,沖完暫估再按發(fā)票入賬,這個(gè)賬就調(diào)對(duì)了
為什么是2500+3000-2800的結(jié)果是原材料的賬面成本啊。
答: 你好 發(fā)下題目看一下哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對(duì)方給我單位開(kāi)的發(fā)票不是他本單位的,是其他單位的名稱,這個(gè)該怎樣做賬。本來(lái)應(yīng)該是委印費(fèi) ,結(jié)果給我們開(kāi)的是別單位的原材料
答: 您好!這的是屬于虛開(kāi)發(fā)票,按規(guī)定不能入賬的。


輝 追問(wèn)
2018-04-28 18:11
江老師 解答
2018-04-28 18:12