
老師 這個(gè)月要開票12萬(wàn)以上,是必須要開差額發(fā)票是吧 會(huì)計(jì)分錄如何做 還有增值稅季報(bào)怎么填 營(yíng)改增后沒有開過(guò)差額發(fā)票
答: 你們是差額征收?
營(yíng)改增了,住宿費(fèi)增值稅發(fā)票怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 和以前一樣啊,增值稅專用票可以抵稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營(yíng)改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認(rèn)收入的時(shí)候沒有把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來(lái)做分錄,而是直接全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會(huì)出現(xiàn)借方余額,增值稅又不像營(yíng)業(yè)稅一樣可以計(jì)提,那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
答: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 做這個(gè)調(diào)整分錄

