老師,請(qǐng)問,商貿(mào)企業(yè)17年12月暫估的材料,12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),但是材料的價(jià)格跟當(dāng)時(shí)暫估的價(jià)格不一致,應(yīng)該在本月把結(jié)轉(zhuǎn)的那塊成本多退少補(bǔ)嗎?這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
遠(yuǎn)航
于2018-04-28 10:34 發(fā)布 ??863次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-28 10:36
你好,是的,先根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本少了做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),多了就沖銷
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是的
2017-03-24 21:44:59

你好,是的,先根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本少了做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),多了就沖銷
2018-04-28 10:36:22

你好,那現(xiàn)在是想處理什么問題呢
2022-02-20 21:24:28

你好,按實(shí)際出庫(kù)就可以了。
2022-02-20 16:58:06

你好,不需要全部沖紅之前的暫估庫(kù)存和成本,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你調(diào)整之前暫估的數(shù)據(jù)就可以了,比如,發(fā)票的金額比暫估的金額大,那就補(bǔ)錄暫估和實(shí)際數(shù)差額和結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付款。
2020-06-16 18:31:49
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