
我們和別人合伙的收入,4.6分,我這月把他的那個(gè)部分打給他了,我怎么做賬呢?我上月沒有做應(yīng)付,
答: 如果是利潤(rùn)分紅,可以直接做一筆,借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這公司是兩個(gè)老板合伙的,就是10月份有部分的貨款打到公司賬戶上了,如何做賬退給他呢,為什么我借:其他應(yīng)付款貸:銀行我這邊怎么其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)是不是還要補(bǔ)一個(gè)分錄,借:銷售收入,貸其他應(yīng)付款呢?
答: 您好,貨款打到公司賬上,前期確認(rèn)過收入開過票了嗎?貨款直接轉(zhuǎn)給老板是不可以的呢


梧桐 追問
2018-04-27 09:41