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送心意

余倩老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2024-06-08 09:54

退回來了是什么意思,你這個(gè)要紅沖發(fā)票哈,對應(yīng)銷項(xiàng)也就減少了。

明明白白 追問

2024-06-08 10:02

就是項(xiàng)目結(jié)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,然后就把多開的差額紅沖了

余倩老師 解答

2024-06-08 10:06

那你做賬是對的哈,銷項(xiàng)稅額在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接減去負(fù)數(shù)銷項(xiàng)后申報(bào)即可。

明明白白 追問

2024-06-08 10:20

就是關(guān)于稅款無需單獨(dú)做分錄了唄

明明白白 追問

2024-06-08 10:21

老師我公司購入的二手車,開具的二手車發(fā)票,我直接全額計(jì)入固定資產(chǎn)的原值就行唄

余倩老師 解答

2024-06-08 10:23

是的,按你上面的做紅字銷項(xiàng)即可。

余倩老師 解答

2024-06-08 10:24

如果是從二手車公司購入的,按照發(fā)票上的原值,如果有相關(guān)稅費(fèi)(比如手續(xù)費(fèi))一起計(jì)入固定資產(chǎn)原值。

明明白白 追問

2024-06-08 11:23

老師,我退的票是1090,但是之前開的是3270,我分錄直接只做退的部分就行唄?之前結(jié)轉(zhuǎn)3270的成本不需要全沖銷吧

余倩老師 解答

2024-06-08 11:28

是的,只做紅沖部分的就行了。

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您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
你好 ?例如:主營業(yè)務(wù)收入為400315.93,增值稅稅負(fù)為2.0,怎么倒退主營業(yè)務(wù)成本???2.0=收入-成本費(fèi)用)/不含稅收入 解這人方程就可以了?
2021-07-10 12:57:48
你好,可以的 借;開發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-11-01 14:17:21
你好 工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,=主營業(yè)務(wù)收入*稅率-主營業(yè)務(wù)成本*90%*稅率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這里假設(shè)主營業(yè)務(wù)成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35
退回來了是什么意思,你這個(gè)要紅沖發(fā)票哈,對應(yīng)銷項(xiàng)也就減少了。
2024-06-08 09:54:37
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