
老師,我們做清算,有部分產(chǎn)品報(bào)損,大概金額是3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)繳增值稅啊
答: 指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失的,才需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,繳納增值稅。
老師幫我看下,有我們的十月份主表,這個(gè)公司前手會(huì)計(jì)講是定額征收,每個(gè)月填寫(xiě)的報(bào)稅表,但是看不出來(lái)有抵減進(jìn)項(xiàng)稅額呀,10月扣繳增值稅9286.2元
答: 是上面填寫(xiě)的嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不能抵減銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,麻煩問(wèn)下已知進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項(xiàng)稅,求增值稅。增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對(duì)嗎?
答: 不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
企業(yè)購(gòu)入甲材料一批 價(jià)款20000元 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元 材料未到達(dá) 全部款項(xiàng)未支付
老師,您好!如果某項(xiàng)目由公司投資30%,政府投資70%,這種情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
以前預(yù)付款的丁材料本月到貨,價(jià)款144000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為18720元,以前預(yù)付款200000元,剩余款供貨單位尚未退回
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司是做國(guó)際貨運(yùn)代理的,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)遞減嗎


羅老師 解答
2015-11-17 17:36
羅老師 解答
2015-11-17 18:02