国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-26 10:20

你好,這個需要給到職工嗎

雙頭大剪刀 追問

2018-04-26 10:25

需要

鄒老師 解答

2018-04-26 10:26

借;銀行存款  貸;其他應付款 
借;其他應付款  貸;銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,明燁老師回答的第一個分錄 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:存貨 就是把存貨轉出的分錄
2021-12-30 15:28:26
你好,月未計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬,結轉增值稅,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅等,結轉損益,借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費用類科目,年末,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-07-07 10:19:22
賬務處理是對的,同學
2019-07-05 11:50:16
您好,第二小題 借:庫存商品2000 貸:待處理財產(chǎn)損益2000
2021-12-08 19:53:01
你好,需要計算,做好了發(fā)給你
2020-07-30 08:12:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...