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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-26 09:07

本月   借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貍貍 追問

2018-04-26 09:21

次月開出的票如何做賬呢,主要是本月已經(jīng)確認(rèn)了收入

張艷老師 解答

2018-04-26 09:24

先紅沖上月的分錄,然后按開票的金額重新登記。 
借:應(yīng)收賬款  
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

貍貍 追問

2018-04-26 09:38

次月開票金額中是部份開票  也適用于你剛說的處理方式嗎?

張艷老師 解答

2018-04-26 09:42

是的,只是紅沖部分收入。

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本月 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-04-26 09:07:40
借 其他貨幣資金 339 貸 預(yù)收賬款 339 借 發(fā)出商品 150 貸 庫存商品 150 借 預(yù)收賬款 339 貸 主營業(yè)務(wù)收入 300 應(yīng)交稅費 增值稅 39 借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 發(fā)出商品 150 借 發(fā)出商品 150 貸 庫存商品 150 借 應(yīng)收賬款 339 貸 預(yù)收賬款 339 借 銀行存款 339 貸 應(yīng)收賬款 339
2020-06-23 16:33:23
借,應(yīng)收賬款—京東平臺565, 貸,主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅65 借,主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150 收到錢, 借,銀行存款565 貸,應(yīng)收賬款565
2021-11-30 11:50:25
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 09:43:02
,應(yīng)收賬款—京東平臺565, 貸,主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅65 借,主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150 收到錢, 借,銀行存款565 貸,應(yīng)收賬款565
2021-11-30 11:50:54
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