
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅嗎
答: 您好 小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅
匯算清繳時(shí),填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的?
答: 您好,您的應(yīng)納稅所得額是多少,這里一般是自動(dòng)生成的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是農(nóng)業(yè)公司,免增值稅和企業(yè)所得稅。2017年度發(fā)生有罰款支出200元。我填寫免稅優(yōu)惠明細(xì)表后,發(fā)現(xiàn)這200元好象是要單獨(dú)交稅。請(qǐng)問,象我們這種全免稅的農(nóng)業(yè)公司,規(guī)定有罰款支出要交稅嗎?如果可以免稅,那么匯算清繳表上怎么填寫
答: 罰款是不在免稅范圍內(nèi)的,罰款就是單獨(dú)交罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)屬于調(diào)增事項(xiàng)

