
?老師好,我們單位去年3月采購了一批物資,采購回來后已經(jīng)安裝使用了,質(zhì)保期是一年,今年剛把質(zhì)保金付清,然后這個(gè)東西就出問題了,現(xiàn)在我們要把這個(gè)東西退回,然后我們做分錄的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,紅沖費(fèi)用時(shí)是不是要用以前年度損益調(diào)整科目,因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票,去年的匯算清繳也已經(jīng)做完了
答: 您好,不需要 以前年度損益調(diào)整,因?yàn)楣?yīng)商還會開紅字發(fā)票的,我們收到紅字發(fā)票再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也不用更正23年匯繳申報(bào)表的,這是正常的退貨業(yè)務(wù)
老師,您好,1_去年暫估了100萬的成本,但是去年忘記沖掉了,然后去年根據(jù)發(fā)票又做了一筆成本,導(dǎo)致成本重復(fù)記賬!今年沖去年的暫估,可以做如下分錄嗎? 借 以前年度損益調(diào)整(紅字 )100 貸 應(yīng)付賬款(紅字) 100 借 利潤分配(紅字) 100 貸 以前年度損益調(diào)整(紅字) 100 2--- 今年發(fā)現(xiàn)去年認(rèn)證的發(fā)票20萬未記賬,今年做賬 借 以前年度損益調(diào)整 19萬 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬 貸 應(yīng)付賬款 20萬 借 利潤分配19 貸 以前年度損益調(diào)整 19 那 以前年度損益調(diào)整來金額應(yīng)是100-19=81萬,這81萬匯算清繳時(shí)候做調(diào)嗎?那應(yīng)該填在哪個(gè)表里?
答: 你好,這81萬應(yīng)該做納稅調(diào)增的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 ,稅務(wù)局讓我們?nèi)ツ赀M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-29 20:33
廖君老師 解答
2024-05-29 20:35