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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-04-24 11:18

借:管理費用  4423.01  應交稅費-應交增值-進項稅   126.99   貸:銀行存款  3960   應付賬款  400,確實不需要支付的應付賬款,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借:應付賬款  400   貸:營業(yè)外收入400

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-24 11:35

老師,這樣不算虛開發(fā)票嗎 
 
做進項稅額轉(zhuǎn)出合適嗎

辜老師 解答

2018-04-24 11:37

如果你實際確實是沒發(fā)生這么多費用,可以做做進項稅轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好 借:應收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13000
2019-12-23 14:30:52
您好,同學! 借 : 固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等
2019-12-16 14:13:19
您好 請問您前面怎么寫的分錄 金額跟稅額分別是多少
2019-10-04 18:38:04
這個就是限額報銷300元了。 舉例 借:管理費用等--辦公費 300 貸:庫存現(xiàn)金 300
2019-09-17 16:27:31
借待處理財產(chǎn)損溢貸庫存商品1414.94,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出212.46
2019-04-04 13:58:20
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