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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-05-24 11:36

你好!這個你是支付嗎

儉樸的花生 追問

2024-05-24 11:43

是的,是支付,做賬計入的其他流動資產(chǎn)

儉樸的花生 追問

2024-05-24 11:49

不計入管理費(fèi)用嗎,如果是計提再支付怎么做賬呢

宋生老師 解答

2024-05-24 11:53

你好!是啊,這個應(yīng)該是負(fù)債才對。其他流動負(fù)債

儉樸的花生 追問

2024-05-24 12:01

計提并支付呢,怎么做賬,麻煩老師告訴一下

宋生老師 解答

2024-05-24 12:03

你好!借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
然后支付,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

儉樸的花生 追問

2024-05-24 13:38

你這里也沒有其他流動資產(chǎn)啊

宋生老師 解答

2024-05-24 13:39

你好,是你說的流動資產(chǎn)啊。我上面說的是負(fù)債啊

儉樸的花生 追問

2024-05-24 14:27

哎,我們這會計是這樣做的,計入的其他流動資產(chǎn),就是不明白才問的呀

宋生老師 解答

2024-05-24 14:28

你好!她這個做錯了了
是負(fù)債。你一定要做資產(chǎn),那只能做負(fù)數(shù)

儉樸的花生 追問

2024-05-24 14:37

我是零基礎(chǔ)不太懂啊,問了別的會計說是可以

宋生老師 解答

2024-05-24 14:38

你好!你欠人家500塊,本身是欠款

你也可以說人家欠你負(fù)500塊。

儉樸的花生 追問

2024-05-24 16:15

他們寫的也是正數(shù)

宋生老師 解答

2024-05-24 16:16

你好!嗯,那就是負(fù)債才對了

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你好!這個你是支付嗎
2024-05-24 11:36:48
你好需要調(diào)回的,否則明細(xì)不對的
2023-01-12 09:35:47
您好同學(xué) 其他流動資產(chǎn):待抵扣進(jìn)項稅、預(yù)繳稅款 其他流動負(fù)債:待轉(zhuǎn)銷項稅 其他非流動資產(chǎn):很少有
2022-04-18 10:10:08
您好,是填寫在其他流動負(fù)債或其他非流動負(fù)債里
2021-05-24 15:53:46
您好,可以的。
2018-04-16 15:01:39
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