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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-24 10:03

你好,光一個數(shù)據(jù)不平的,如果其他什么數(shù)據(jù)都沒有,建議你錄入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅填負(fù)數(shù),然后在其他應(yīng)付款科目下,設(shè)置一個期初移交余額這個一個子目,輸入同樣金額,這樣就平了,就可以接下去做帳。這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。

超時空少年 追問

2018-04-24 12:34

老師,如果有增值稅留抵稅額這一科目的話可以直接把這個留抵稅記入到這個科目嗎?

徐阿富老師 解答

2018-04-24 12:36

你好,規(guī)定上沒有這樣的子目的。

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你好,光一個數(shù)據(jù)不平的,如果其他什么數(shù)據(jù)都沒有,建議你錄入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅填負(fù)數(shù),然后在其他應(yīng)付款科目下,設(shè)置一個期初移交余額這個一個子目,輸入同樣金額,這樣就平了,就可以接下去做帳。這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。
2018-04-24 10:03:28
您好 請問知道銀行存款余額是收回的款項(xiàng)還是法人匯入的么
2020-07-07 12:03:50
如果以前都沒有內(nèi)賬,將外賬期末數(shù)據(jù)作為內(nèi)賬期初數(shù)據(jù)
2019-03-07 10:20:56
你的應(yīng)收賬款先不錄入,然后建賬套之后用利潤分配來錄入
2020-03-24 10:21:51
你好!內(nèi)賬可以實(shí)際盤點(diǎn)后在建賬
2020-12-19 13:51:16
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