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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-22 16:54

你好,這個你借應付職工薪酬或者管理費用,社保貸,銀行存款就可以了。

奮斗的黑夜 追問

2024-05-22 16:56

老師,這個其他應付款-政府補助款項專款專用,得能看出來用到哪了,這個科目的款得用掉

宋生老師 解答

2024-05-22 16:59

你好,這個要計入到營業(yè)外收入或者其他收益。

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:45

這筆款是這樣,專款專用,給的要求是單獨記賬,要看到每一筆用在哪了

宋生老師 解答

2024-05-23 08:46

你好!你可以這樣,每次支付,借其他應付款-專項應付款 貸銀行存款

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:48

要是想支付工資時候也是一筆出去嗎

宋生老師 解答

2024-05-23 08:49

你好!是的。在摘要寫清楚是支付的什么款項

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 08:49

之前的每月是這樣:計提工資:借:主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬
                           發(fā)放工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應收款—公積金、社保、銀行存款

宋生老師 解答

2024-05-23 08:52

你好!嗯。如果你要用專項應付款付,那么實際上公司就沒有承擔這個成本。
借專項應付款 貸主營業(yè)務成本

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 09:34

發(fā)放工資的時候,其他應付款專項應付款不夠抵消工資成本呢,兩邊不平

宋生老師 解答

2024-05-23 09:41

你好,為什么,是專項應付款不夠發(fā)嗎?

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 09:46

是的專項應付款款項數(shù)不夠發(fā)工資
,我看一下保險數(shù)能夠

宋生老師 解答

2024-05-23 09:50

你好!你看你實際支付了哪些,就做哪一些

奮斗的黑夜 追問

2024-05-23 10:00

那我交保險公積金的話是這樣做嗎:
借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬     發(fā)放:借:其他應付款   貸:主營業(yè)務成本

宋生老師 解答

2024-05-23 10:02

你好!是的,就是這樣做了

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相關問題討論
你好,一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中,和單位繳納的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08
你好,還需要計提一筆工資 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
2019-10-17 14:30:57
因為個人社保屬于個人承擔,從應付工資抵減 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款
2015-10-28 19:57:30
你好!他掛在你們公司買社保?
2017-12-15 17:31:14
你好,什么原因你們不用計提?。?/div>
2022-01-07 16:02:15
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