
發(fā)現(xiàn)上月有管理費(fèi)用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費(fèi)用-100 貸本年利潤-100
答: 你要先沖減管理費(fèi)用的,然后結(jié)轉(zhuǎn)
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
答: 借成本 貸管理費(fèi)用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天軟件購買時(shí)820元,我們上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 但是沒有抵扣稅金,這個(gè)月才抵扣的。上個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,這個(gè)月才抵扣怎么做分錄呢?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用
調(diào)整2017年管理費(fèi)用是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤之前出調(diào)整分錄,還是在結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤憑證之后
發(fā)現(xiàn)上年有管理費(fèi)用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費(fèi)用-100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100
這個(gè)分錄是不是錯誤的,應(yīng)該是貸本年利潤吧,因?yàn)橹暗墓芾碣M(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了


凡 追問
2018-04-23 12:40
徐阿富老師 解答
2018-04-23 12:43
凡 追問
2018-04-23 14:04
徐阿富老師 解答
2018-04-23 14:07