
發(fā)現(xiàn)上月有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸本年利潤-100
答: 你要先沖減管理費用的,然后結轉(zhuǎn)
管理費用已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費用調(diào)整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
答: 借成本 貸管理費用。然后再次結轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
航天軟件購買時820元,我們上個月做的借:管理費用 貸:現(xiàn)金 但是沒有抵扣稅金,這個月才抵扣的。上個月都結轉(zhuǎn)到本年利潤里了,這個月才抵扣怎么做分錄呢?
答: 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
調(diào)整2017年管理費用是在結轉(zhuǎn)2018年本年利潤之前出調(diào)整分錄,還是在結轉(zhuǎn)2018年本年利潤憑證之后
老師 我想問一下 這個紅字怎么做呀 還有為什么會做到紅字呢上一個業(yè)務是結轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸管理費用 這筆分錄就應該是紅字嗎還是什么 之前學過 忘記了
發(fā)現(xiàn)上年有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100

