国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-18 17:50

你好,這個可以先暫估入賬。借原材料  貸應付賬款暫估

嗚啦啦啦 追問

2024-05-18 17:52

付的是全款也是這樣處理嗎?

東老師 解答

2024-05-18 17:53

付款,借預付賬款,貸銀行存款,等發(fā)票到了沖銷暫估會計分錄,再按照發(fā)票做賬。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-18 17:56

我能不能現(xiàn)在記到原材料里面發(fā)票到了直接放進去 不再做帳務處理?

東老師 解答

2024-05-18 17:56

還是按照我上面說的這么做合適一些。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個可以先暫估入賬。借原材料 貸應付賬款暫估
2024-05-18 17:50:47
您好,可以不用暫估,備查賬處理。但如果這個材料已經(jīng)領用的,最好暫估處理。
2017-08-10 09:03:23
你好; 借 預付賬款貸銀行存款; 收到材料 借原材料 -暫估入庫貸預付賬款
2022-04-11 15:03:38
預付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 材料驗收入庫時,借:原材料 貸:暫估應付款 收到發(fā)票后,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù),借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:預付賬款
2018-10-27 10:27:12
結(jié)余付賬款,貸銀行存款。
2023-06-30 15:57:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...