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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-20 22:21

你好,按項目記入研發(fā)支出--費用或資本化支出-**x項目--人員人工科目

徐阿富老師 解答

2018-04-20 22:21

這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。

白茶 追問

2018-04-20 22:27

老師你好 我知道是研發(fā)支出或資本化支出  現在有兩個問題  原則上來說我們發(fā)工資的時候做憑證  借:職工薪酬職工工資  貸:現金或銀行存款,那什么時候提現資本支出或研發(fā)支出呢。最后在期末怎么結轉呢

徐阿富老師 解答

2018-04-20 22:29

你好工資計提的時候做研發(fā)支出,先計提再發(fā)放,期末結轉時借:管理費用-研發(fā)支出    貸:研發(fā)支出-各子目

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先計提 借 成本費用科目-工資 貸 應付職工薪酬-工資 發(fā)放 借 應付職工薪酬工資 貸 銀行存款
2016-08-05 13:38:08
你好,按項目記入研發(fā)支出--費用或資本化支出-**x項目--人員人工科目
2018-04-20 22:21:07
您好!1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸: 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款
2016-08-10 08:26:37
您好,發(fā)放工資代扣社保用其他應收款或者其他應付款會計科目,因為是屬于代收代付性質的款項。
2017-02-20 18:51:01
同學你好 計提 借:管理費用(按部門) 貸:應付職工薪酬 其他應收款-社保 應交稅費-應交個稅 發(fā)放工資: 借 應付職工薪酬 貸:銀行存款 交納社保 借:管理費用 其他應收款-社保 貸:銀行存款
2024-07-12 16:35:02
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