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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-20 15:05

你好,你有沒有做已交稅金貸方的分錄呢?

仰望星空 追問

2018-04-20 15:09

有做已交稅金貸方的分錄

鄒老師 解答

2018-04-20 15:10

你好,就是這個分錄會導(dǎo)致你已交稅金貸方有余額的

仰望星空 追問

2018-04-20 15:14

那我需要怎么調(diào)整呢。

鄒老師 解答

2018-04-20 15:15

你好,把這個分錄沖銷 
然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)   借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

仰望星空 追問

2018-04-20 15:43

那留底額減少會在哪里體現(xiàn)啊,很懵

鄒老師 解答

2018-04-20 15:44

你好,留抵稅額是進項與銷項的差額 
這是不需要針對留抵稅額做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,你有沒有做已交稅金貸方的分錄呢?
2018-04-20 15:05:14
你好 已交稅金的明細科目 一般是當月繳納當月的稅費 使用這個明細科目
2019-04-26 11:16:47
你們是建筑預(yù)繳嗎?
2019-01-24 09:34:29
也可以的
2017-03-20 14:17:29
1、表示的是您公司有提前預(yù)繳的稅款 2、借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2019-11-26 09:23:45
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