由于我單位會(huì)計(jì)一直沒結(jié)賬,現(xiàn)補(bǔ)結(jié),在過2017年5月帳時(shí),仍然顯示是4期,5月無(wú)法過帳,
木木
于2018-04-20 11:52 發(fā)布 ??750次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-20 11:56
4月賬已過帳,帳也結(jié)了,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)顯示無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)
相關(guān)問題討論

你好,你可以檢查下4期是不是所有模塊都結(jié)賬了
2018-04-20 11:53:07

您好,會(huì)計(jì)工作全部流程如下。
①財(cái)務(wù)報(bào)銷,票據(jù)傳遞。
②審核原始憑證,整理粘貼票據(jù),大票拖小票,美觀整齊。
③編制記賬憑證,審核憑證。
④登記日記賬、明細(xì)賬。根據(jù)記賬憑證及附的原始憑證逐日逐筆序時(shí)登記明細(xì)賬,并結(jié)出余額。
⑤編制科目匯總表
⑥登記總賬。根據(jù)科目匯總表,登記相關(guān)的總分類賬。
⑦對(duì)賬。根據(jù)已經(jīng)登記的總賬的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額編制總賬余額試算平衡表,并在此基礎(chǔ)上將總賬與其所屬明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)。
⑧結(jié)賬。按規(guī)定結(jié)出有關(guān)賬戶的發(fā)生額和余額,并作出結(jié)賬的標(biāo)記。
⑨編制會(huì)計(jì)報(bào)表。編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表。
⑩整理裝訂。財(cái)務(wù)軟件憑證、賬簿打印,會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表裝訂成冊(cè)。
⑾申報(bào)納稅。
2019-11-26 23:04:49

您好,要先把前面每個(gè)月都記賬 結(jié)賬之后才可以
2019-07-19 15:34:46

你好,已5月31號(hào)的日期登錄賬套。對(duì)五月份的憑證審核記賬。
2020-07-01 16:48:25

不是,過賬就是相當(dāng)于登賬。
2016-12-04 15:08:24
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蔣老師 解答
2018-04-20 11:53
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2018-04-20 11:58
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2018-04-20 12:05
蔣老師 解答
2018-04-20 12:06