国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)

2024-05-11 21:52

同學(xué)你好,公轉(zhuǎn)私的錢,掛往來是沒有問題的,如果做備用金,可以從對公賬戶取現(xiàn)做備用金。

彩虹泡沫 追問

2024-05-11 21:54

我知道沒問題,但其實當(dāng)時轉(zhuǎn)的這個款就是用作備用金的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣來調(diào)這個賬

大侯老師 解答

2024-05-11 21:55

同學(xué)你好,不用調(diào)賬,掛往來款是對的。

彩虹泡沫 追問

2024-05-11 21:58

不調(diào)賬的話,庫存現(xiàn)金就和實際的不相符了,庫存現(xiàn)金的賬面成負(fù)數(shù)了,實際還有剩余的,就是因為用掛在其他應(yīng)付的款去當(dāng)備用金用了

大侯老師 解答

2024-05-11 21:59

支付給股東的錢是從銀行賬戶走的吧?分錄是:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為什么會影響的庫存現(xiàn)金的余額呢?

彩虹泡沫 追問

2024-05-11 22:01

分錄是沒錯,是支付給股東的錢,但他用去當(dāng)備用金用,并且報銷了賬,在備用金賬面形成了支出

大侯老師 解答

2024-05-11 22:02

是不是報銷的時候,分錄出了問題?報銷的時候的分錄應(yīng)該是:借:費用科目,貸:其他應(yīng)付款。也不應(yīng)該出現(xiàn)現(xiàn)金科目的。

彩虹泡沫 追問

2024-05-11 22:05

貸:其他應(yīng)付款   的話,其他應(yīng)付款  貸方余額就更多了啊,也不對啊

大侯老師 解答

2024-05-11 22:09

沒有呀,完整分錄對比一下:
  1.支付給股東錢分錄是:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
  2.股東報銷,借:費用科目,貸:其他應(yīng)付款。兩筆分錄一起看,報銷費用就是對沖往來,不涉及現(xiàn)金科目的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
摘要:收xx人墊款
2018-11-21 15:49:49
你好,對的
2017-04-12 10:28:42
你好。一般會入到其他應(yīng)收款或備用金科目。用其他應(yīng)付款的是不是你們?yōu)榱朔奖慊煊每颇苛恕?/div>
2019-02-26 13:34:36
你好,可以這么做的
2018-09-17 15:45:52
您好!可以的。
2016-12-21 10:04:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...