
17年10月企業(yè)的增值稅納稅申報(bào)應(yīng)稅銷售額一欄里填的是3602470.52這個(gè)數(shù)是錯(cuò)的!會(huì)計(jì)把開出的4張專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額匯總(4張匯總之和是351199.63)又與另外3張專票不含稅金額合計(jì)匯總(3張匯總之和11270.94)兩次匯總就是3602470.52填表申報(bào)了。
答: 但17年10月實(shí)際的銷售收入為311441.56?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?申報(bào)表的銷售收入與賬上的銷售收入之差剛好是錯(cuò)加的4張專票銷項(xiàng)稅額51029.01
老師,兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票匯總表數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和集體附加稅的思路是什么?1、增值稅專用發(fā)票匯總表:實(shí)際銷項(xiàng)稅額合計(jì):1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后簡易計(jì)稅3%稅額是1256512.112.、增值稅普通發(fā)票3%匯總表:實(shí)際銷項(xiàng)稅額合計(jì)44000多3、本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3萬
答: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按你應(yīng)該繳納的增值稅處理到未交增值稅。 計(jì)提附加稅是根據(jù)要繳納的增值稅計(jì)提需要繳納的附加稅。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票匯總表數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅的思路是什么?具體計(jì)算步驟麻煩寫下,謝謝1、增值稅專用發(fā)票匯總表:實(shí)際銷項(xiàng)稅額合計(jì):1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后簡易計(jì)稅3%稅額是1256512.112.、增值稅普通發(fā)票3%匯總表:實(shí)際銷項(xiàng)稅額合計(jì)44000多3、本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3萬
答: 您好,9%是紅沖了嗎


方老師 解答
2018-04-20 22:02