增值稅申報 操作流程: 一、進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)出 登錄網(wǎng)上認(rèn)證,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,選擇期間,點確定即可(默認(rèn)保存路徑)。 二、銷項發(fā)票導(dǎo)出 1、登錄防偽系統(tǒng),抄稅處理,成功后,登錄網(wǎng)上抄報稅---遠(yuǎn)程抄報稅。 2、發(fā)票查詢,選擇當(dāng)月,然后在桌面,打開“網(wǎng)絡(luò)報稅企業(yè)版銷項導(dǎo)入接口”,點確定即可(路徑保存在C盤) 三、登錄網(wǎng)上申報系統(tǒng) 發(fā)票管理---進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)入---選擇(默認(rèn)保存路徑最后一個最新的)---確定---檢查進(jìn)項稅額與網(wǎng)上認(rèn)證及打印出來的是否一致---保存。 發(fā)票管理-
劉
于2015-11-17 12:52 發(fā)布 ??6853次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會計師
2015-11-17 12:52
老師,現(xiàn)在申報,還要這么導(dǎo)出導(dǎo)入嗎
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老師,現(xiàn)在申報,還要這么導(dǎo)出導(dǎo)入嗎
2015-11-17 12:52:44

您好!按實際開票得出的進(jìn)項銷項之差交稅就可以了。
2016-09-12 11:33:29

未開票的收入要填,進(jìn)項多可以留到下個月
2019-01-14 11:29:19

你好,是的。
2016-11-09 12:33:32

不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
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劉老師 解答
2015-11-17 13:08