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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-05-09 22:35

你好,同學,是的

根據(jù)科目余額表的年初數(shù)+本年累貸-本年累借=期末余額

阿寶 追問

2024-05-09 22:46

比如3.31資產(chǎn)負債報表應交稅費期末數(shù)是3萬,意思就是截止到這個時點應該交未交納的稅費嗎?
我剛才看了一下3.31日報表的數(shù)和4月初銀行支付的稅費金額不一樣;我也查了3月份所有的進項稅和銷項稅差額確實跟4月支付的數(shù)是一樣的(不涉及其他的稅費),是我哪里錯了嗎?

冉老師 解答

2024-05-09 22:46

比如3.31資產(chǎn)負債報表應交稅費期末數(shù)是3萬,意思就是截止到這個時點應該交未交納的稅費嗎?

是的

冉老師 解答

2024-05-09 22:47

就是科目余額表應交稅費期末余額

阿寶 追問

2024-05-09 22:50

好奇怪呀咋就對不上,但是報表肯定也沒錯?;蛘哒f期末數(shù)都包含哪些稅費呢?

冉老師 解答

2024-05-09 22:52

期末余額包括了應交稅費一級科目的所有余額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個786.41應該是你的留底進項稅
2020-06-30 17:03:04
負數(shù)余額在其他流動資產(chǎn)對的
2019-06-12 09:03:04
同學。 資產(chǎn)負債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看 應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額 預收賬款=應收賬款貸方余額+預收賬款貸方余額 應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額 預付賬款=預付賬款借方余額+應付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35
你好!根據(jù)應交稅費一級科目的余額填寫資產(chǎn)負債表。
2020-05-13 16:54:35
看圖片 最后一筆 增值稅優(yōu)惠收入結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不對的 (2134.37=1237.87%2B896.5) 你可以好好看下 這個應交稅費-應交增值稅的余額應該是借方72.82 你所問的問題 最好的方法是看明細賬 涉及非流動資產(chǎn) 科目的余額 這樣能更快的找到那筆隱藏的分錄
2020-06-30 19:07:04
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