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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-09 17:31

1.應納稅所得額:由于甲公司2023年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,但其中包含了國債利息收益40萬元,這部分收益是免稅的。因此,應納稅所得額 = 300萬元 - 40萬元 = 260萬元。
  2.遞延所得稅的影響:
遞延所得稅負債的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 35萬元 - 40萬元 = -5萬元(這是一個貸方減少額,即實際應繳稅款的減少)
遞延所得稅資產(chǎn)的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 30萬元 - 25萬元 = 5萬元(這是一個借方增加額,即未來可抵扣稅款的增加)
由于遞延所得稅負債的減少額(-5萬元)和遞延所得稅資產(chǎn)的增加額(5萬元)合計為0,所以遞延所得稅對2023年所得稅費用的影響為0。
  1.所得稅費用:所得稅費用 = 應納稅所得額 × 所得稅稅率 = 260萬元 × 25% = 65萬元
對于遞延所得稅負債的減少(-5萬元):


借:遞延所得稅負債 5萬元
貸:所得稅費用 5萬元
但是,由于題目指出遞延所得稅的總影響為0,所以我們不需要單獨記錄這個分錄。
對于遞延所得稅資產(chǎn)的增加(5萬元):


借:所得稅費用 5萬元
貸:遞延所得稅資產(chǎn) 5萬元
但同樣,由于總影響為0,這個分錄也不需要記錄。
對于實際的所得稅費用(65萬元):


借:所得稅費用 65萬元
貸:應交稅費-應交所得稅 65萬元

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計算甲公司2023年的應納稅所得額和應納稅額。 應納稅所得額 = 利潤總額 - 國債利息收益 = 300萬元 - 40萬元 = 260萬元 應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 = 260萬元 × 25% = 65萬元 我們來看遞延所得稅的影響。 遞延所得稅負債減少額 = 年初數(shù) - 年末數(shù) = 40萬元 - 35萬元 = 5萬元 遞延所得稅資產(chǎn)增加額 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 30萬元 - 25萬元 = 5萬元 遞延所得稅對所得稅費用的影響是: 遞延所得稅費用(減少) = 遞延所得稅負債減少額 - 遞延所得稅資產(chǎn)增加額 = 5萬元 - 5萬元 = 0萬元 因此,甲公司2023年的所得稅費用金額 = 應納稅額 %2B 遞延所得稅費用 = 65萬元 %2B 0萬元 = 65萬元。 我們來編寫會計分錄: 1.當期所得稅費用的確認:借:所得稅費用 65萬元貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 65萬元 2.遞延所得稅的會計處理(由于遞延所得稅沒有變化,所以此處無需編寫分錄,但如果有變化,則需要根據(jù)具體情況編寫)。 選擇B選項,甲公司2023年所得稅費用金額為65萬元。
2024-05-09 14:22:52
1.應納稅所得額:由于甲公司2023年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,但其中包含了國債利息收益40萬元,這部分收益是免稅的。因此,應納稅所得額 = 300萬元 - 40萬元 = 260萬元。 2.遞延所得稅的影響: 遞延所得稅負債的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 35萬元 - 40萬元 = -5萬元(這是一個貸方減少額,即實際應繳稅款的減少) 遞延所得稅資產(chǎn)的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 30萬元 - 25萬元 = 5萬元(這是一個借方增加額,即未來可抵扣稅款的增加) 由于遞延所得稅負債的減少額(-5萬元)和遞延所得稅資產(chǎn)的增加額(5萬元)合計為0,所以遞延所得稅對2023年所得稅費用的影響為0。 1.所得稅費用:所得稅費用 = 應納稅所得額 × 所得稅稅率 = 260萬元 × 25% = 65萬元 對于遞延所得稅負債的減少(-5萬元): 借:遞延所得稅負債 5萬元 貸:所得稅費用 5萬元 但是,由于題目指出遞延所得稅的總影響為0,所以我們不需要單獨記錄這個分錄。 對于遞延所得稅資產(chǎn)的增加(5萬元): 借:所得稅費用 5萬元 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 5萬元 但同樣,由于總影響為0,這個分錄也不需要記錄。 對于實際的所得稅費用(65萬元): 借:所得稅費用 65萬元 貸:應交稅費-應交所得稅 65萬元
2024-05-09 17:31:48
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
如果你不調(diào)整年初數(shù),就要確認當期所得稅費用
2019-04-16 16:36:00
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