老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

找鄒剛得老師,繼續(xù)前面的問(wèn)題,像銷售發(fā)生的招待費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用,車間辦公費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,對(duì)稅務(wù)上沒(méi)有影響嗎,又不會(huì)影響到企業(yè)交稅
答: 你好,最終對(duì)納稅金額是沒(méi)有影響的。但是屬于科目錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)去更正才是的?
請(qǐng)問(wèn)期間費(fèi)用的招待費(fèi)只指的是管理費(fèi)用-招待費(fèi),和銷售費(fèi)用-招待費(fèi)對(duì)吧?納稅調(diào)整中的招待費(fèi)支出還包含了制造費(fèi)用-招待費(fèi)對(duì)吧?
答: 是的,你說(shuō)的是對(duì)的,是的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買糖果放在店面招待客戶應(yīng)該入辦公費(fèi)還是銷售費(fèi)用?
答: 你好,通過(guò)銷售費(fèi)用科目核算的


Kalen Wu 追問(wèn)
2024-05-08 10:42
鄒老師 解答
2024-05-08 10:43
Kalen Wu 追問(wèn)
2024-05-08 10:53
鄒老師 解答
2024-05-08 10:53