物業(yè)會(huì)計(jì)中,收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,每次收取 問(wèn)
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問(wèn)
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來(lái)了,有些是匯算清繳之 問(wèn)
你好,匯算清繳前進(jìn)來(lái)的正常做賬,后來(lái)的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒(méi)關(guān)系的 答
請(qǐng)問(wèn)老師,做清算報(bào)告時(shí),賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問(wèn)
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問(wèn)
先計(jì)入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

劉倩老師,計(jì)提時(shí):借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅 171.82,營(yíng)業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加73.64,營(yíng)業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 49.09,營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)稅 1350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1350,借:所得稅費(fèi)用 270,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 270。繳納時(shí)做:借:應(yīng) 交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 2454.55,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1350,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅270,貸:庫(kù)存現(xiàn)
答: 麻煩幫我看下面分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),怎么更正,謝謝
請(qǐng)問(wèn),我們公司補(bǔ)交了2019年到2023年五年期間的房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么賬戶處理,目前是小規(guī)模,因?yàn)檫€沒(méi)開始開工的地塊,是補(bǔ)計(jì)提時(shí)候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅,然后再做付款分錄處理,那么往年的申報(bào)表需要更改嗎,其實(shí)還沒(méi)開工,一直沒(méi)收入的。企業(yè)所得稅不用交的。還是補(bǔ)計(jì)提做借:以前年度調(diào)整,呢?
答: 你好,同學(xué) 補(bǔ)提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在交企業(yè)所得稅時(shí)我的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這樣做有借嗎?
答: 你好,計(jì)提的不對(duì),應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用。

