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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-18 11:06

你好!你可以接管理費(fèi)用=房租等 貸其他應(yīng)付款。

闊達(dá)的夏天 追問

2018-04-18 11:09

貸方記其他應(yīng)付款-老板是嗎老師我是否需要在記下一筆的老師因?yàn)殄X不用換給老板

宋生老師 解答

2018-04-18 11:11

你好!嚴(yán)格來說當(dāng)然是要還的。至少在外賬上看起來應(yīng)該這樣

闊達(dá)的夏天 追問

2018-04-18 12:54

老師這筆費(fèi)用我們不用換給老板轉(zhuǎn)投資款, 
借實(shí)收資本20萬貸其他應(yīng)付款20萬,不過我們的房租每月要攤銷又怎么記呢老師

宋生老師 解答

2018-04-18 13:57

你好!可以的。你可以做實(shí)收資本。 
如果你是一次支付的借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款。 
然后借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

闊達(dá)的夏天 追問

2018-04-18 17:18

老師是1月1日記 借預(yù)付賬款-房租20萬 貸其他應(yīng)付款-20萬 1月1號(hào)記 借管理費(fèi)用-房租5555元 貸預(yù)付賬款-房租5555元,然后每月末都記  借管理費(fèi)用-房租5555元 貸預(yù)付賬款-房租5555元,對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2018-04-19 07:57

您好!是的,就是這樣的。

闊達(dá)的夏天 追問

2018-04-20 13:14

老師那怎么體現(xiàn)貸待攤銷的問題呢?我是否記借待攤銷費(fèi)用-房租5555元貸管理費(fèi)用-房租-5555元呢

宋生老師 解答

2018-04-20 13:58

你好!你預(yù)付的部分的余額就是你待攤的金額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!你可以接管理費(fèi)用=房租等 貸其他應(yīng)付款。
2018-04-18 11:06:26
付款沒有?
2018-02-07 09:34:52
正常做的 借預(yù)付貸銀存 按月分?jǐn)偨栀M(fèi)用貸預(yù)付 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
2019-09-04 13:36:23
沒有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅
2020-07-29 09:48:39
你好,會(huì)計(jì)上可以根據(jù)房租合同,收據(jù)入賬 稅法上面因?yàn)闆]有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理的
2020-06-03 08:21:13
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