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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-04-11 13:33

老師小規(guī)模納稅人的發(fā)票開具超過30000元就是要交增值稅的,那我如果限制每個月對外開具發(fā)票不超過30000元的話那我每個月做小規(guī)模納稅人申報表的時候是不是就屬于0申報,我理解的對嗎?

媽媽愛菠菜 追問

2015-04-11 13:55

要是稅務(wù)機關(guān)沒有代開增值稅專用發(fā)票,那是不是增值稅納稅申報表中的欄次1會等于欄次3

趙老師 解答

2015-04-11 13:18

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸:營業(yè)外收入

趙老師 解答

2015-04-11 13:47

不屬于零申報,有數(shù)據(jù)的.只是應(yīng)納的稅額減免了,申報表中有稅額減免的.

趙老師 解答

2015-04-11 14:58

是的

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相關(guān)問題討論
小企業(yè)會計準則
2019-03-28 07:48:05
同學(xué)好,增值稅減免稅款月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-02-19 10:45:01
您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅款
2019-12-04 11:54:32
增值稅沒有計提,只有結(jié)轉(zhuǎn),你這個計提做啥科目
2019-07-08 10:55:59
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