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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2024-05-06 10:12

您好!制造費(fèi)用一般都是按照人工數(shù)據(jù)來算的,不是按照材料來算的,因?yàn)椴牧线@個不好算,材料有均勻投入的,有一次性投入的

子歸 追問

2024-05-06 10:14

變動制造費(fèi)用一般是算的直接人工是嗎?

丁小丁老師 解答

2024-05-06 10:21

您好!不是算的直接人工,它算的還是制造費(fèi)用,只是它和直接人工更加相關(guān),所以用直接人工的數(shù)來計(jì)算制造費(fèi)用的差異

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您好 直接材料合計(jì)=220000+700000+40000=960000 在產(chǎn)品分?jǐn)偅?60000/(160+840)×160
2021-04-26 19:48:44
就是直接領(lǐng)用的原材料數(shù)量
2019-03-07 09:09:16
直接材料包括生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)的過程中所消耗的、直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)、構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種材料及主要材料、外購半成品以及有助于產(chǎn)品形成的輔助材料。比如生產(chǎn)桌子的企業(yè),購買的木材、膠水、油漆、釘子等,也包括周轉(zhuǎn)好用,如鋸子的消耗等。
2020-07-22 13:32:00
你好,直接材料,根據(jù)當(dāng)月領(lǐng)料單,依據(jù)加權(quán)平均價(jià),計(jì)算出來的材料價(jià)!
2018-04-21 18:17:50
學(xué)員你好,所謂約當(dāng)產(chǎn)量就是把你的在產(chǎn)品約等于多少產(chǎn)成品,比如你再產(chǎn)品的進(jìn)度兩個步驟,一個是40%*0.5,一個是60% 那么一個第一步的產(chǎn)量是0.4個產(chǎn)成品,第二步驟的是0.4%2B0.6*0.5個產(chǎn)成品
2022-01-05 08:21:21
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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