
老師,請(qǐng)問(wèn)下,財(cái)務(wù)軟件做賬,因?yàn)轭A(yù)收賬款負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),和上年年末數(shù)不一致怎么辦?但預(yù)收下掛二個(gè)明細(xì),合計(jì)數(shù)是正數(shù),轉(zhuǎn)為年初時(shí),其中負(fù)數(shù)的變?yōu)閼?yīng)收數(shù)了,而預(yù)收期初數(shù)是兩個(gè)明細(xì)的合計(jì)。
答: 你好,預(yù)收是負(fù)數(shù)就相當(dāng)于應(yīng)收的正數(shù),這個(gè)不影響的只要你明白這個(gè)是什么情況就行了。
應(yīng)收賬款明細(xì)賬期初期末有負(fù)數(shù)余額,我進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債表重分類,重分類后將應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)余額都調(diào)到預(yù)收賬款了,但調(diào)后預(yù)收賬款期初數(shù)合計(jì)又成負(fù)數(shù)了,怎么辦?
答: 你好;? ? ? 是借方負(fù)數(shù)的話; 應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款去 ;? ?你預(yù)收賬款? ? 是不是貸方也負(fù)數(shù)了。? ? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表中,期末數(shù)中,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款科目均少了20000,但這兩個(gè)科目科目余額表中的期初、本期發(fā)生、期末數(shù)都是對(duì)的,導(dǎo)致應(yīng)收賬款期末數(shù)和預(yù)收賬款期末數(shù)同時(shí)少了20000是什么原因
答: 您好,格式模式下查看應(yīng)收和預(yù)收賬款的公式??赡芙栀J方向取不到數(shù)

