請(qǐng)問老師個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做賬 問
你好,這個(gè)借銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 答
老師,我去年第四季度申報(bào)的增值稅報(bào)表申報(bào)了出口 問
你好,你這個(gè)本身免稅。是沒有滯納金的。 答
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需 問
你好,等對(duì)方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減 答
零售環(huán)節(jié)的黃金首飾稅費(fèi)會(huì)涉及到哪些,可以簡(jiǎn)易或 問
您好,這種不能按簡(jiǎn)易,如果回收舊的,才能按差額 答
老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答

請(qǐng)問老師這個(gè)公式怎么理解?減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額 - 其他政策減免稅額 * 個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅額不超過100萬元部分 / 經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額) * (1 - 50%)
答: 您好,就是應(yīng)納稅所得額100萬元以內(nèi)部分,減半征收
請(qǐng)問個(gè)體戶2022年有個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營減半政策,如果我匯算清繳后應(yīng)納稅所得額100620.58元減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額×(1-50%),請(qǐng)問我減免金額怎么計(jì)算?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)看一下我算的對(duì)嗎?1、第四季度應(yīng)納稅所得額=(120000-60000-15000- 6600-12000)-5000*3-(524.50+128.64)*3=26400-15000-1959.42=9440.58元(2)全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額=9440.58+55600=65040.58元減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額×(1-50%)(3)全年累計(jì)應(yīng)納稅額=(65040.58*10%-1500)*(1-50%)=2502.03(3)第四季度應(yīng)納稅額=65040.58*10%-1500- 1397.50-2502.03=1104.53元
答: 你好,第四季度應(yīng)納稅額=2502.03-1397.50=1104.53


廖君老師 解答
2024-04-28 12:19