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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-25 20:02

你好,你的描述不涉及收入,涉及的是應(yīng)收賬款明細(xì)金額錯(cuò)誤啊

少管我. 追問(wèn)

2024-04-25 20:04

就是A客戶跟B客戶的收入金額顛倒

鄒老師 解答

2024-04-25 20:05

你好,那涉及的是應(yīng)收賬款入賬金額錯(cuò)誤,而不是收入,因?yàn)槭杖胧?0萬(wàn)不變。在你之前分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)收賬款—B客戶 10萬(wàn)
貸:應(yīng)收賬款—A客戶10萬(wàn)

少管我. 追問(wèn)

2024-04-26 08:23

跨年度能直接調(diào)整,不需要紅字沖掉原來(lái)的分錄再更正新的分錄嗎

鄒老師 解答

2024-04-26 08:23

你好,是可以直接做一筆調(diào)整分錄的

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具體一下情況是什么?理解你覺(jué)得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
你好! 是的 按規(guī)定,需要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅的
2019-09-14 21:00:55
您好,不對(duì)的。貸:新~主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(明細(xì)),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(總)負(fù)數(shù)。
2017-06-01 18:53:45
這個(gè)應(yīng)收賬款是你發(fā)生了銷售,已經(jīng)確認(rèn)了收入但是對(duì)方錢沒(méi)有給你,欠賬的就用應(yīng)收賬款。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是你們經(jīng)營(yíng)銷售確認(rèn)的收入。如果你們銷售了對(duì)方也直接把錢給你給請(qǐng)了你就可以直接借銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
2018-09-20 10:23:02
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