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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-16 09:02

老師,我是裝修設(shè)計公司,小規(guī)模納稅人,2017年有一裝修工程,總價68000,2017年已開票10000,預(yù)收賬款38000,年底按工程進度已把38000確認為當年的收入并按無票收入交納了增值稅,2018年2月份工程完工,收尾款20000時一起開了58000的發(fā)票,請問:2月份的發(fā)票如何處理?去年已交的增值稅又如何處理?急!急!!急?。。?/p>

江老師 解答

2018-04-16 09:02

沖銷年底按無票確認的38000元收入,同時沖銷38000元對結(jié)轉(zhuǎn)的成本,按58000元的發(fā)票,確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)剩余的成本,就可以了。實際上只確認了20000元的收入,同時在2018年2月結(jié)轉(zhuǎn)了20000元對應(yīng)的成本

江老師 解答

2018-04-16 09:03

去年已交的增值稅不用管,今年只會交20000元的增值稅處理了

龍廷菊 追問

2018-04-16 09:04

那相關(guān)的增值稅又如何處理呢?

江老師 解答

2018-04-16 09:06

沖銷了38000元的收入的同時,就沖銷了38000元的增值稅,再做58000元的收入,就相當于確認了58000元的增值稅,一正一負,實際上只確認了20000元的收入的增值稅 
就是-38000+58000=20000的收入

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相關(guān)問題討論
你好!如果有代開增值稅專用發(fā)票會有預(yù)交稅款的,再就是工程類企業(yè)異地工程預(yù)交稅金
2019-04-04 05:28:30
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好是的 小規(guī)模銷售不動產(chǎn)按征收率5%
2020-06-23 10:32:21
不是預(yù)繳不用填的
2016-10-19 16:01:55
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