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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-22 17:43

您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的?

闊達(dá)的白羊 追問

2024-04-22 17:44

借管理費用  貸其他應(yīng)付款

闊達(dá)的白羊 追問

2024-04-22 17:44

且發(fā)票的金額大于暫估金額

bamboo老師 解答

2024-04-22 17:45

請問單位用什么會計準(zhǔn)則?

bamboo老師 解答

2024-04-22 17:46

小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話
借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款 貸方負(fù)數(shù)
然后根據(jù)發(fā)票
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應(yīng)付款

闊達(dá)的白羊 追問

2024-04-22 17:47

跨年的話不是要調(diào)整以前年度損益嗎?

闊達(dá)的白羊 追問

2024-04-22 17:48

這個不用調(diào)整嗎?

闊達(dá)的白羊 追問

2024-04-22 17:58

老師還在嗎?

bamboo老師 解答

2024-04-22 18:01

請問您單位用什么會計準(zhǔn)則?
我前面問的 跟寫的分錄 您沒有收到嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的?
2024-04-22 17:43:13
借利潤分配貸應(yīng)交稅費-所得稅借應(yīng)交稅費貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好 補往年借方未分配利潤貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2019-10-15 09:45:53
你好,在匯算清繳前開票了就可以稅前扣除
2022-02-25 11:47:26
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