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送心意

賀漢賓老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2024-04-21 14:47

固定資產(chǎn)原價(jià)中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益
=2 700-(2 400-2 400/10×2.5)
=2 700-1 800=900(萬元)
20×9年多提的累計(jì)折舊
=900/7.5/2=120/2=60(萬元)
借:營業(yè)外收入 900
貸:固定資產(chǎn)原價(jià) 900
借:累計(jì)折舊 60
貸:管理費(fèi)用 60
借:遞延所得稅資產(chǎn) 210
貸:所得稅費(fèi)用 210
借:少數(shù)股東權(quán)益 126
貸:少數(shù)股東損益 126
(900-60-210=630,630×20%=126)

剛剛 追問

2024-04-21 14:47

遞延所得稅資產(chǎn)不理解

賀漢賓老師 解答

2024-04-21 14:50

遞延所得稅資產(chǎn) (Deferred Tax Asset),就是未來預(yù)計(jì)可以用來抵稅的資產(chǎn),遞延所得稅是時(shí)間性差異對所得稅的影響,在納稅影響會(huì)計(jì)法下才會(huì)產(chǎn)生遞延稅款。 是根據(jù)可抵扣暫時(shí)性差異及適用稅率計(jì)算、影響(減少)未來期間應(yīng)交所得稅的金額。

剛剛 追問

2024-04-21 14:51

遞延所得稅為什么不按固定資產(chǎn)的原價(jià)900計(jì)算,而是按折舊后的840計(jì)算呢

賀漢賓老師 解答

2024-04-21 14:54

因?yàn)橛?jì)提折舊了一期 60元 請同學(xué)先認(rèn)真看題

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有 這就到成本費(fèi)用,影響利潤的
2020-08-01 11:46:35
固定資產(chǎn)原價(jià)中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益 =2 700-(2 400-2 400/10×2.5) =2 700-1 800=900(萬元) 20×9年多提的累計(jì)折舊 =900/7.5/2=120/2=60(萬元) 借:營業(yè)外收入 900 貸:固定資產(chǎn)原價(jià) 900 借:累計(jì)折舊 60 貸:管理費(fèi)用 60 借:遞延所得稅資產(chǎn) 210 貸:所得稅費(fèi)用 210 借:少數(shù)股東權(quán)益 126 貸:少數(shù)股東損益 126 (900-60-210=630,630×20%=126)
2024-04-21 14:47:00
您的理解是正確的 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-19 20:47:42
你好! 可以的
2019-07-09 16:04:11
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
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