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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-18 22:05

您好
請(qǐng)問可以把科目余額表截圖一下嗎

微信用戶 追問

2024-04-18 22:08

老師 這是科目余額表截圖

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:10

您第一張圖片的資產(chǎn)負(fù)債表是您調(diào)整后的還是直接生成的?
您科目余額表有沒有最后一行是合計(jì)金額的?

微信用戶 追問

2024-04-18 22:14

第一張圖片的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整后的 調(diào)整前的貨幣資金是-1900多w   科目余額表最后一行沒有合計(jì)金額

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:21

您科目余額表里面銀行存款是貸方1900多萬(wàn)啊 這個(gè)數(shù)字肯定有問題
銀行存款不可能是負(fù)數(shù)的 而且這么大的負(fù)數(shù)金額
您有沒有查原因?或者看下日記賬

微信用戶 追問

2024-04-18 22:28

老師 這是日記賬

微信用戶 追問

2024-04-18 22:29

老師 第一張是銀行對(duì)賬單

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:30

庫(kù)存現(xiàn)金跟銀行存款的日記賬在一起啊?
這個(gè)界面是余額1100多萬(wàn) 您銀行確實(shí)有這么多存款在賬上嗎?

微信用戶 追問

2024-04-18 22:36

是的 圖為截止到3月的余額

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:42

那您科目余額表取數(shù)設(shè)置有問題
銀行存款這個(gè)科目取數(shù)有問題 另外一個(gè)科目肯定也會(huì)有
銀行存款余額跟實(shí)際的相差太大了  負(fù)數(shù)1900多 正數(shù)1100多 算起來(lái)都是差不多3000萬(wàn)的差距了

微信用戶 追問

2024-04-18 22:44

那現(xiàn)在我要報(bào)稅的話怎么辦呢

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:48

今天報(bào)稅最后一天了 那您先把左邊的其他科目增加一些 把資產(chǎn)負(fù)債表做平 把稅先報(bào)了 
然后過了申報(bào)期再查找原因 找出原因后生成新的報(bào)表 再更正申報(bào)
收入 成本 費(fèi)用之類利潤(rùn)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的吧

微信用戶 追問

2024-04-18 22:55

增加左邊什么科目呢 現(xiàn)在不是應(yīng)該改右邊嗎 第一次遇到這樣 我都懵了 一點(diǎn)頭緒都沒有 
收入 成本 費(fèi)用之類利潤(rùn)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

bamboo老師 解答

2024-04-18 23:01

暈 實(shí)在抱歉 我說錯(cuò)方向了 應(yīng)該增加右邊的負(fù)債跟所有權(quán)權(quán)益
所有者權(quán)益不要?jiǎng)?nbsp; 增加應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬  應(yīng)付票據(jù)  這些科目沒那么敏感

微信用戶 追問

2024-04-18 23:22

老師 這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2024-04-19 07:22

這樣填寫可以的哈
等后期查到原因再更正申報(bào)

微信用戶 追問

2024-04-19 21:18

好的 非常非常感謝老師
另外 老師 你能幫我看一下這個(gè)負(fù)債表這樣看有什么問題嗎?
增值稅和附加稅的分錄是這樣寫嗎 為什么應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)是負(fù)數(shù)?

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:26

稅金是這樣寫分錄的哈 沒錯(cuò)
請(qǐng)問這稅金也是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的嗎
看科目余額表借方發(fā)生了67萬(wàn)多 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬截圖一下我看看

微信用戶 追問

2024-04-19 21:30

是的 稅金也是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

微信用戶 追問

2024-04-19 21:36

老師 有這個(gè)分錄也涉及應(yīng)交稅費(fèi)  回遷的鋪面出售

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:37

你看下12號(hào)憑證 
然后截圖一下 還有8跟2號(hào)

微信用戶 追問

2024-04-19 21:49

老師 憑證截圖

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:52

12號(hào)憑證借方有個(gè)未交增值稅三十多萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)差額是三十多萬(wàn)嗎 需要繳納這個(gè)金額的增值稅嗎?
后面8號(hào)跟2號(hào)憑證也是一樣的道理 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方金額比較大 沒看見您的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額

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那我想問下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)上有什么勾稽關(guān)系嗎?
2020-03-10 11:44:58
你好,是必須等于的
2017-11-29 16:02:05
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)那怎么算呢,
2016-12-14 20:56:27
您好 科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表有對(duì)應(yīng)關(guān)系,只是有個(gè)別科目需要做調(diào)整,如科目余額表中的應(yīng)收賬款的貸方和應(yīng)付賬款的借方余額需要在資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款和預(yù)付賬款中反映。其他還有要將現(xiàn)金和銀行存款等科目余額合計(jì)反映到貨幣資金中;原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品合計(jì)反映到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨中。
2019-03-02 10:21:45
對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額就是上一年的期末余額。
2016-01-27 20:39:18
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