
老師,以前年度原材料入庫金額和應(yīng)付賬款金額多記了,怎么調(diào)整
答: 你好,具體是怎么錯(cuò)誤的呢?
老師您好!請(qǐng)問我們公司以前年度外賬原材料入庫和成品出庫都是根據(jù)發(fā)票來的,成品有部分不開票導(dǎo)致賬面庫存很大,現(xiàn)在要調(diào)減庫存有什么方法嗎?
答: 你好,需要把不開票的部分做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣才可以減少庫存的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度原材料入庫未記賬,導(dǎo)致存貨期未出現(xiàn)負(fù)數(shù)。該如何調(diào)整?企業(yè)實(shí)際已經(jīng)出庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本

