預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

我公司本月有一筆大額罰款,計(jì)入營業(yè)外收入了,所以本期利潤總額為負(fù)數(shù),罰款需調(diào)增應(yīng)納稅所得額,請問調(diào)增怎么做賬務(wù)處理,怎么計(jì)提所得稅。
答: 罰款應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出,會計(jì)上只需在計(jì)算所得稅時調(diào)整,無須分錄更正。若已經(jīng)做計(jì)提所得稅分錄,紅沖然后重新計(jì)提。計(jì)提是已經(jīng)計(jì)算的所得稅+罰款
【小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】這新稅法的優(yōu)惠稅額怎樣做賬務(wù)處理?優(yōu)惠的金額要計(jì)營業(yè)外收入嗎?
答: 直接按照優(yōu)惠的政策算出所得稅 然后計(jì)提就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入不納入繳納所得稅的收入總額來計(jì)算應(yīng)納稅所得額的嗎?
答: 具體的什么營業(yè)外收入
經(jīng)營所得核定征收的計(jì)算公式是應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率應(yīng)納稅所得額=收入總額×應(yīng)稅所得率嗎
什么類型的減免稅要計(jì)入企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入做為應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅啊?
根據(jù)財(cái)稅2019年76號文,家政行業(yè)的應(yīng)納稅所得額減按百分之九十計(jì)入收入總額,那么我在賬務(wù)處理時,是把差額部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎

