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送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-04-15 16:34

你好,我把全部分錄寫一下

張曉慶老師 解答

2024-04-15 16:40

你好,
原分錄
借:原材料
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸:應(yīng)付賬款
(借方的進項稅寫成了銷項)


更正分錄:
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項  (負數(shù)金額)


你看這樣兩筆分錄,一起的結(jié)果不就是,下面這樣了么,因為兩筆分錄的銷項,借方 正數(shù)與負數(shù)抵消了,對吧
借:原材料
      應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款


如果你做完了,還是不對,那你看看你應(yīng)該還有一個科目,也差這個數(shù),
轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅。


你看一下,或者你拍一下你應(yīng)交稅費的余額我看一下也行

向日葵 追問

2024-04-15 16:45

今天找出了三筆,科目寫錯,借貸方向都是正確的,麻煩老師看看,謝謝

張曉慶老師 解答

2024-04-15 16:53

你好,你篩選的期間是什么時候?我看你期初只有未交增值稅有余額,那個數(shù)同申報表一致嗎

向日葵 追問

2024-04-15 16:55

我篩選時間是2021年至2024年的數(shù),申報表沒查看過

向日葵 追問

2024-04-15 16:57

請問一下,查應(yīng)交稅費負數(shù),著重查那些數(shù)據(jù),是不是查,進項稅額,銷項稅額,申報表,

張曉慶老師 解答

2024-04-15 16:57

你好,那你把錯誤的憑證,更正了后,都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,看同申報表有差嗎?

向日葵 追問

2024-04-15 17:08

月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可否寫一下分錄,謝謝

向日葵 追問

2024-04-15 17:22

這三筆更正后的憑證

張曉慶老師 解答

2024-04-15 19:13

月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄


借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
貸: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
         應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:未交增值稅

向日葵 追問

2024-04-16 15:44

老師,查到了,申報金額與賬上金額不一致,現(xiàn)已更正,目前應(yīng)交稅費是正數(shù)6330,資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費也是6330,謝謝老師耐心指導(dǎo)

張曉慶老師 解答

2024-04-16 15:51

恭喜你!捋順了這個科目,祝工作順利,生活愉快哦!

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資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費其中應(yīng)交稅金怎么填
2024-02-20 17:22:27
你好,現(xiàn)在是用?應(yīng)交稅費? 科目?
2023-02-07 13:58:27
您好,“應(yīng)交稅金”包括所得稅、增值稅、消費稅、城市建設(shè)維護稅、車船稅、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、環(huán)境保護稅等。
2022-01-21 15:33:56
你好,我把全部分錄寫一下
2024-04-15 16:34:44
你好,是的 以前的應(yīng)交稅金改為了現(xiàn)在 的應(yīng)交稅費
2016-12-20 16:04:42
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