
老師,我們公司從去年十月份開始成立進入籌備期。這段時間沒有會計,也一直沒有建賬,現(xiàn)在公司裝上了暢捷通T+財務(wù)軟件。那之前這段時間的業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做呢?是分月錄入軟件,還是結(jié)出余額后在錄入期初數(shù)?
答: 你好!個人建議比如你4月份正常營業(yè),你提前一個月建賬,也就是3月份把之前的憑證一次性入到3月(業(yè)務(wù)不多的話),這樣容易查找數(shù)據(jù),不建議結(jié)出余額后在錄入期初數(shù),這樣前期數(shù)據(jù)不好查找。
您好,老師,我想咨詢,就是我現(xiàn)在在中國國旅一家營業(yè)部做會計,但是這家營業(yè)部從2010年成立一直沒有建賬,現(xiàn)在從今年4月份買了一份金蝶,要開始建賬,請問我要從何做起,而且銀行現(xiàn)金付款里面很多是付去年的,付去年的款該怎么做才能不影響今年。
答: 付去年的就是把這部分弄到建賬時候的期初余額里。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我一直很疑惑,我在我們公司是做內(nèi)帳兼出納,是這樣的,我7月31日剛建立庫存現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付帳賬款期初余額,其中應(yīng)付賬款的期初余額是和對方公司截止到6月25日的期初余額,但是8月19日我又收到他們轉(zhuǎn)過來的6月26日——7月25日的進貨單,請問我應(yīng)該怎么入賬?如果把收到的這部分進貨單做到8月份里,那就是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,可8月份的庫存商品期初余額里已經(jīng)包括這部分了,做進去不是不準確了?請老師指點
答: 如果期初余額都包含了,那就不用記賬了。


曉海老師 解答
2015-04-10 09:10
曉海老師 解答
2015-04-10 09:32